亚马逊欧洲站VAT:英国致力于10内处理申请,并实现税务电子化

蓝海亿观网2020年07月20日 209

亚马逊欧洲站及英国站卖家申请注册增值税,可能需要几个工作日至几个月的时间。近日,英国税务海关总署(HMRC)称,将致力于在10个工作日内处理

 亚马逊欧洲站及英国站卖家申请注册增值税,可能需要几个工作日至几个月的时间。

近日,英国税务海关总署(HMRC)称,将致力于在10个工作日内处理申请。不过实际上的申请时间会更长一些。

那么,从卖家申请注册增值税,到增值税号码被签发之间,卖家需要做些什么呢?

蓝海亿观网了解到,亚马逊卖家需要保留所有的发票,这些账单上的增值税,在日后可以申请退还。

企业卖家应当按现行增值税税率增加收费金额,而不是在发票上加增值税,并且向客户解释,一旦收到增值税号码,将重新开具符合增值税金额的发票。

关于增值税注册和增值税退税

每个国家对于申报增值税的频率,有不同的规定。通常是每月、每季度、每年、每两年,以及根据卖家的营业额进行申报。

例如,在英国,标准的申报频率是每季度一次。但是如果卖家的增值税超过230万英镑,卖家就需要每月提交申报表。而低于135万英镑时,卖家可以要求提交年度申报表。

英国及不同欧盟国家,对增值税申报表的规定,都是不同的。

在英国,每月及季度申报表提交后,卖家必须在增值税期结束后的一个日历月及七天内纳税。

延迟付款的滞纳金

每个国家都对迟交,或迟申报增值税的后果,有自己的规定。

避免滞纳金(late fees)的最好方法,就是及时提交申报表和及时纳税。

在英国,如果卖家的增值税,在截止日期前没有全部缴清,英国税务海关总署会将卖家的付款记录,记为拖欠“default”。

如果卖家拖欠税款,就会进入12个月的附加费期“surcharge period”。在这段时间里,如果卖家不遵守规则,就会收到惩罚,而且每当卖家错过付款,成本就会变得更大。

税务电子化MTD(Making Tax Digital)

税务电子化,是为了使增值税退税的过程,更加高效,并减少一些错误金额。

绝大多数增值税注册企业,其营业额超过增值税起征点(比如英国是8.5万英镑),现在需要通过保存数字记录,及使用软件提交增值税申报表。

要符合税务电子化的规定,卖家需要:

1.检查卖家何时需要遵守这些规则。

2.购买合适的软件,比如Xero、QuickBooks Online等。

3.注册增值税数字化纳税(Making Tax Digital for VAT)

4.授权软件。

蓝海亿观网获悉,经常有亚马逊和Shopify卖家想知道,他们是否需要按照规定,每天报告交易情况。

英国税务海关总署承认,核对第三方在结算期,提供的每日销售额时,存在困难。亚马逊和Shopify卖家都需要提供,结算期的每日销售数据。

因此,在增值税申报表中,以结算方式报告销售额是可以的。然而,如果卖家不确定,这一点是否适用于自己,还需向专业会计询问。

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